2025年4月8日,审计处召开2023-2024年度财务收支审计结果沟通交流会,学校组织人事处、财务处、国有资产管理处和会计师事务所相关人员参加会议,会议由审计处负责人段超燕主持。

审计处通报了本次财务收支审计的具体情况,并与相关部门就审计过程中发现的内控管理、合同管理、资产管理、会计核算和政府采购方面问题逐条进行充分讨论和认真梳理,通过面对面沟通交流,进一步核准查实审计发现问题,深入分析原因,明确解决途径,为撰写高质量的审计报告奠定基础。
会议指出,一是提高政治站位。有关部门要高度重视财务收支审计整改工作,将其作为加强学校内部管理、提升治理水平的重要契机,确保审计发现各项问题整改到位。二是压实整改责任。会议要求全力抓好审计整改工作,财务处针对会计师事务所提出的审计反馈意见,认真分析了各项原因,制定了具体整改措施,确保整改落到实处,问题彻底解决。三是加强协作配合。相关部门与审计处之间要加强沟通协调、主动对接,协助解决难点、堵点问题,形成整改合力,加快推进审计整改工作,防止同类问题反复发生,确保审计结果运用,不断提升工作科学性和规范性。
下一步,学校审计工作将以此次财务收支审计结果沟通交流会为契机,不断加强学校财务管理工作的规范化,通过以审促建、以审促改及时发现并堵塞学校财务管理体系的内控漏洞,防范财务风险,提高资金使用效益,为学校高质量发展提供坚实保障。
审计处
2025年4月10日